
我們國稅增值稅主表中上期留抵稅額11979.09,但我們賬上未交增值稅借方是23756.39,這個差11777.3需要怎么調(diào),我們得按國稅表中數(shù)據(jù)為準吧,差額原因不詳,是幾年前免征增值稅之前的事了
答: 道理上講,國稅申報表反映您申報了的數(shù)據(jù)。如果沒有申報,則不會反映;但是計稅應(yīng)當(dāng)全部業(yè)務(wù)申報的。所以嚴格來講,還是應(yīng)當(dāng)查實。作為答疑老師,我只能這么回復(fù)您了。當(dāng)然,具體原因,我顯然看不到您這些年的賬,也就無法幫到您了。非常抱歉。
上期申報應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上期留抵的稅額,看增值稅主表哪里?
答: 您好,主表有一欄 留底稅額13欄 上期留底稅額


會計 追問
2018-04-13 16:10
岳老師 解答
2018-04-13 21:15