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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務(wù)師

2018-04-13 08:05

道理上講,國稅申報表反映您申報了的數(shù)據(jù)。如果沒有申報,則不會反映;但是計稅應(yīng)當(dāng)全部業(yè)務(wù)申報的。所以嚴格來講,還是應(yīng)當(dāng)查實。作為答疑老師,我只能這么回復(fù)您了。當(dāng)然,具體原因,我顯然看不到您這些年的賬,也就無法幫到您了。非常抱歉。

會計 追問

2018-04-13 16:10

老師,我們這個差額實在是無法查明了,前幾年免稅之前發(fā)生的余額,現(xiàn)在交增值稅了,想按國稅申報表中的調(diào)帳上數(shù)據(jù),這個差應(yīng)該如何調(diào)呢

岳老師 解答

2018-04-13 21:15

借:管理費用(因為無法查明原因,所以只好用此科目了)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅(這里就填寫差額吧)

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道理上講,國稅申報表反映您申報了的數(shù)據(jù)。如果沒有申報,則不會反映;但是計稅應(yīng)當(dāng)全部業(yè)務(wù)申報的。所以嚴格來講,還是應(yīng)當(dāng)查實。作為答疑老師,我只能這么回復(fù)您了。當(dāng)然,具體原因,我顯然看不到您這些年的賬,也就無法幫到您了。非常抱歉。
2018-04-13 08:05:38
同學(xué)您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12
你好,你是上期填錯了,是嗎,上期如果抵沒了就沒有留抵了。
2019-06-11 12:10:22
您好,主表有一欄 留底稅額13欄 上期留底稅額
2019-08-20 14:34:58
就是上期沒抵扣完的進項,本期可以繼續(xù)抵扣
2015-11-11 10:57:47
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