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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2018-12-19 12:04

分錄應該是:借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅   貸:應交增值稅

迪恩 追問

2018-12-19 12:08

我這么做是對的?
142513.85是我們多繳在稅局上期留抵稅額,是做貸方的應交稅金——應交增值稅——進項稅額嗎?

三寶老師 解答

2018-12-19 12:10

留抵的不用做憑證,在賬面自然反應

迪恩 追問

2018-12-19 13:11

可是我有留抵的稅,抵消了,因為增值稅沒有繳過,所以附加稅也不用繳,實際也沒有繳,那還需要計提附加稅嗎?

三寶老師 解答

2018-12-19 13:17

沒有交增值不用交附加。附加稅是按照實際繳納增值稅來計算繳納的

迪恩 追問

2018-12-19 13:38

請問每月要計提所得稅嗎?
所得稅是按季度計提還是12月份再提還是每月計提?

三寶老師 解答

2018-12-19 13:40

企業(yè)所得稅按季度計提申報

迪恩 追問

2018-12-19 13:42

是先計提所得稅再結轉損益嗎?

三寶老師 解答

2018-12-19 13:44

先結轉損益,結出了損益才好計提所得稅。

迪恩 追問

2018-12-19 13:57

請問這個是怎么回事?
我在結轉損益時出現(xiàn)這個,意思是企業(yè)是虧損的?

三寶老師 解答

2018-12-19 14:03

損益科目為0,表示你這個會計期間沒有發(fā)生收入、成本、費用

迪恩 追問

2018-12-19 14:28

老師,剛才發(fā)現(xiàn),第三季度申報的企業(yè)所得稅是負數(shù),那我還需不需要做負數(shù)的所得稅分錄?

三寶老師 解答

2018-12-19 14:33

所得稅是負數(shù)不用做啊

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相關問題討論
分錄應該是:借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交增值稅
2018-12-19 12:04:14
你好,是的 這個是直接結轉的,不一致,需要查明是不是數(shù)據(jù)有錯誤
2017-08-14 09:59:54
你是指賬上與申報表嗎?
2017-06-08 09:59:51
您好 請問上個月主表上有進項稅額留抵么
2020-08-03 14:51:32
你好 就是進項留 抵情況的填寫??
2021-03-12 10:02:27
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