
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒(méi)有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎
按時(shí)交納增值稅了,而在增值稅納稅申報(bào)表主表中“上期未繳稅款”
答: 核查之前申報(bào)表無(wú)誤的情況下,聯(lián)系專(zhuān)管員核實(shí)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,這個(gè)是增值稅申報(bào)表上 期末未交增值稅嗎?
答: 應(yīng)交增值稅才是的。

