
老師您好:我這樣的錄憑證是錯(cuò)誤的嗎?難道進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、上期留抵稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”?
答: ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
上期留抵稅額本來(lái)應(yīng)該在“轉(zhuǎn)出未交增值稅”的借方,但是因?yàn)橐郧皶?huì)計(jì)記賬錯(cuò)誤放在了“未交增值稅”這個(gè)科目里,怎么調(diào)整分錄呢,摘要要怎么寫(xiě)
答: 本來(lái)就在未交增值稅的借方表示留底
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師如果我申報(bào)系統(tǒng)里面上期留抵稅額為1萬(wàn)元,本月增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)元,那我做賬的時(shí)候是做9萬(wàn)的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是做10萬(wàn)的呢?附加稅是以9萬(wàn)為準(zhǔn)計(jì)提繳納嗎
答: 你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是9萬(wàn),附加稅也是按9萬(wàn)計(jì)提


嫻┏ (^ω^)=? 追問(wèn)
2020-04-01 11:55
馬老師 解答
2020-04-01 12:00
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2020-04-01 12:01
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2020-04-01 12:28