
老師好,上期有留抵稅額1677.92,本期進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)的時候借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1635.57貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額1635.57 包括上期留抵的稅額1677.92嗎?
答: 您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
老師如果我申報系統(tǒng)里面上期留抵稅額為1萬元,本月增值稅銷項減進(jìn)項10萬元,那我做賬的時候是做9萬的應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是做10萬的呢?附加稅是以9萬為準(zhǔn)計提繳納嗎
答: 你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是9萬,附加稅也是按9萬計提
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好:我這樣的錄憑證是錯誤的嗎?難道進(jìn)項、銷項、上期留抵稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”?
答: ?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅


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2018-12-13 15:25
郭老師 解答
2018-12-13 15:26