BOM表的單價是不是直接采購價?要是同時有3-4家供 問
你好,這個是要按平均價,一般是加權(quán)平均價。 答
發(fā)放12和1月發(fā)放了,申報(bào)去年12月和今年年三個月申 問
您好,在匯算清繳前發(fā)放,就不用調(diào)增的 答
老師,我一季度產(chǎn)生利潤了,財(cái)務(wù)報(bào)表正常按有利潤的 問
這個是沒事的,可以這樣做的啊。 答
已經(jīng)抵扣的發(fā)票還可以紅沖重開嗎 問
你好,那個可以紅沖的,需要對方開紅字信息確認(rèn) 答
老師,像決明子菊花茶,這種代用茶,開發(fā)票的話,稅率是 問
你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人。是帶包裝的這種嗎 答

我的主營業(yè)務(wù)收入和報(bào)增值稅報(bào)表上的不含稅銷售額差0.01,應(yīng)交的稅費(fèi)也差著0.01,可以嗎
答: 你好,不是什么原則性的問題!可以調(diào)賬,把賬面調(diào)整成與申報(bào)表一致
老師,增值稅報(bào)表和實(shí)際入賬的增值稅有0.01的差額,實(shí)際入賬的應(yīng)交增值稅少0.01,增值稅報(bào)表上面的應(yīng)交增值稅多了0.01, 現(xiàn)在應(yīng)交增值稅 有一個0.01的借方余額,請問 怎么沖銷呢
答: 直接結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入營業(yè)外收入
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅科目貸方有0.01,我可以:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 0.01 貸:營業(yè)外收入0.01嗎?還是主營業(yè)務(wù)與收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
答: 你好,計(jì)入營業(yè)外收入科目
若補(bǔ)提1分錢的增值稅差額,分錄是這樣做嗎?借:主營業(yè)務(wù)收入0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.01 還是記到其他科目合適?
增值稅納稅申報(bào)表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(0.03征收率)和稅控盤開具的普通發(fā)票不含稅銷售額中的金額相差0.01 點(diǎn)擊提交申報(bào)是否有什么影響
這個應(yīng)納稅額和我發(fā)票的應(yīng)納稅額差0.01,怎么辦 可不可以在申報(bào)表里調(diào)整銷售額,來補(bǔ)平那個0.01
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,實(shí)際發(fā)票上與申報(bào)上,有四舍五入的差額(0.01),這個差額計(jì)入到管理費(fèi)用,還是營業(yè)外收入/支出?
報(bào)表的應(yīng)交增值稅和我在稅務(wù)網(wǎng)站上申報(bào)的應(yīng)交增值稅相差0.01元,請問我的報(bào)表需要調(diào)整嗎,該如何調(diào)整


堅(jiān)持 追問
2018-04-09 20:20
老江老師 解答
2018-04-09 20:27