老師,增值稅報(bào)表和實(shí)際入賬的增值稅有0.01的差額,實(shí)際入賬的應(yīng)交增值稅少0.01,增值稅報(bào)表上面的應(yīng)交增值稅多了0.01, 現(xiàn)在應(yīng)交增值稅 有一個(gè)0.01的借方余額, 請問 怎么沖銷呢
天天向上
于2020-04-20 11:11 發(fā)布 ??1339次瀏覽
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軼塵老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2020-04-20 11:16
直接結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入營業(yè)外收入
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直接結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入營業(yè)外收入
2020-04-20 11:16:24

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2017-12-28 11:10:31

你好 ;? 你這個(gè)是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯(cuò)了嗎???
2021-09-09 14:08:46

學(xué)員你好,每個(gè)月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04

您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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天天向上 追問
2020-04-20 15:58
軼塵老師 解答
2020-04-20 16:03