年底根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的余額情況來結(jié)轉(zhuǎn),如果該科目的余額為借方的,將年底借方余額轉(zhuǎn)入次年的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,如果該科目的余額為貸方的,將年底貸方余額轉(zhuǎn)入次年的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,其余三級(jí)科目全部清零.結(jié)轉(zhuǎn)分錄:1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅如進(jìn)項(xiàng)余額大于銷項(xiàng)余額,年底這樣結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)果,不是在未交增值稅的借方嗎,并沒有反映在進(jìn)項(xiàng)的借方啊
Zmj
于2019-01-11 14:58 發(fā)布 ??1659次瀏覽
- 送心意
徐璐老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-11 15:22
是的所有的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)最后都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,只通過這一個(gè)科目進(jìn)行反應(yīng)核算。
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是的所有的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)最后都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,只通過這一個(gè)科目進(jìn)行反應(yīng)核算。
2019-01-11 15:22:28

老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09

你好,第一種分錄正規(guī)處理方式。第二種不明白為什么這樣轉(zhuǎn)
2020-11-19 17:03:45

你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時(shí)候抵減即可 2. 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于了銷項(xiàng)稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52

是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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