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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-09 18:11

期末數(shù)是用年初數(shù)據(jù)計(jì)算來(lái)的,是資產(chǎn)科目就是:年初數(shù)+借方累計(jì)金額-貸方累計(jì)金額 
如果是負(fù)債科目,或者是所有者權(quán)益科目就是:年初數(shù)+貸方累計(jì)金額-借方累計(jì)金額

 追問(wèn)

2018-04-09 18:14

謝謝老師,我還有個(gè)不明白的,就是收到的銀行利息怎么做分錄,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

江老師 解答

2018-04-09 18:32

一、收到時(shí) 
借:銀行存款 
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入   負(fù)數(shù) 
 
二、月末結(jié)轉(zhuǎn) 
借:本年利潤(rùn)    負(fù)數(shù) 
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入   負(fù)數(shù)

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期末數(shù)是用年初數(shù)據(jù)計(jì)算來(lái)的,是資產(chǎn)科目就是:年初數(shù)+借方累計(jì)金額-貸方累計(jì)金額 如果是負(fù)債科目,或者是所有者權(quán)益科目就是:年初數(shù)+貸方累計(jì)金額-借方累計(jì)金額
2018-04-09 18:11:49
從報(bào)表上看,是沒有關(guān)系的,期初數(shù)是期初余額,期末數(shù)是期末余額
2019-11-16 16:42:15
你好,如果年初數(shù)有數(shù)據(jù)就需要填寫的 期末余額=期初余額+本年增加—本年減少
2020-01-04 16:09:07
你好,就是代表年初,年末的未分配利潤(rùn)金額,代表虧損或盈利的金額 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)
2019-04-02 09:04:08
你好!根據(jù)科目余額表可以算出來(lái)的,年初數(shù)+本年累貸-本年累借=期末余額
2017-12-28 15:51:18
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