
我們是賣(mài)酒的,17.9月進(jìn)了90萬(wàn)的貨,做到庫(kù)存商品了,17年12月預(yù)付了4000多的運(yùn)費(fèi),做的預(yù)付賬款,18年3月收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票,并支付尾款6萬(wàn)多,進(jìn)貨的運(yùn)費(fèi)做到什么科目呢?貨賣(mài)了一部分,大部分還沒(méi)有賣(mài)完,銷(xiāo)售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本是按90萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)的,沒(méi)有計(jì)算運(yùn)費(fèi)。
答: 1、那就計(jì)入管理費(fèi)用--運(yùn)輸費(fèi)科目吧,您應(yīng)該在采購(gòu)入庫(kù)時(shí),暫估運(yùn)費(fèi)入賬 2、銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)成本是根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售的數(shù)量確定結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
暫估入庫(kù);借 庫(kù)存商品 貸 預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品收到發(fā)票,我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢?
答: 收到發(fā)票,借,庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸,預(yù)付賬款 負(fù)數(shù),按發(fā)票金額,借,庫(kù)存商品,貸,應(yīng)付賬款,如果發(fā)票金額與暫估金額沒(méi)有差異,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不用調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
庫(kù)存商品暫估入庫(kù)借:庫(kù)存商品暫估入庫(kù) 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品暫估入庫(kù)等發(fā)票到了以后,需要沖成本嗎
答: 你好,暫估入庫(kù)分錄是 借;庫(kù)存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒(méi)有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的

