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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-05-21 10:45

收到發(fā)票,借,庫存商品  負數(shù),貸,預(yù)付賬款  負數(shù),按發(fā)票金額,借,庫存商品,貸,應(yīng)付賬款,如果發(fā)票金額與暫估金額沒有差異,主營業(yè)務(wù)成本不用調(diào)整

奶茶 追問

2019-05-21 10:48

老師,有差異,多結(jié)轉(zhuǎn)成本

辜老師 解答

2019-05-21 10:50

那你還要沖減多計提的成本,借,主營業(yè)務(wù)成本  負數(shù),貸,庫存商品

奶茶 追問

2019-05-21 10:51

老師 你好這是18年的跨年了,然后18年結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是:借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品-暫估入庫

奶茶 追問

2019-05-21 10:55

老師跨年的,調(diào)整分錄:借  庫存商品(這里是暫估入庫呢還是A產(chǎn)品呢?)  貸  以前年度損益調(diào)整

辜老師 解答

2019-05-21 11:06

不用的,因為你實際取得發(fā)票是當(dāng)年,所以不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整

奶茶 追問

2019-05-21 11:24

取得發(fā)票是19年的

辜老師 解答

2019-05-21 13:14

是的,所以都是直接沖減當(dāng)期營業(yè)成本

奶茶 追問

2019-05-21 13:32

這是在會計課堂看到的另一個答案

辜老師 解答

2019-05-21 14:28

如果你差異金額不大,我們都不調(diào)整以前年度損益的

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