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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-07-14 09:27

外賬,計劃成本,款已付,貨已到,發(fā)票未到,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 次月收到發(fā)票:借:應付賬款-暫估 進項稅 貸:應付賬款 這樣做對嗎?

su 追問

2016-07-14 09:30

老師,不論計劃成本還是實際成本核算,都要進行沖銷暫估,如果不沖銷暫估會有什么影響?謝謝

鄒老師 解答

2016-07-14 09:25

根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估   貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品    應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目

鄒老師 解答

2016-07-14 09:29

不對
按照我上面提供的分錄處理

鄒老師 解答

2016-07-14 09:40

按規(guī)定是需要沖銷暫估,這個是準則對暫估的處理規(guī)定

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你好。銷售了,庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本 一般制造企業(yè),生產(chǎn)成本是完工后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。
2019-03-23 14:41:33
對 你寫的分錄 是對的 是借主營業(yè)務成本,貸庫存商品
2019-03-26 15:51:07
你好,主營業(yè)務成本結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤
2018-09-12 17:56:02
不是的 結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品的成本的分錄為 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2018-10-09 15:56:45
你好,是的,是這樣做分錄的
2019-01-11 20:22:46
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