
小規(guī)模未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 , 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸:營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免 ?
答: 你好,沒(méi)錯(cuò)的,就是這么做賬的
企業(yè)首次購(gòu)買稅控設(shè)備,月末會(huì)計(jì)賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入(還是銀行存款或者管理費(fèi)用)請(qǐng)問(wèn)老師,貸方科目具體選哪個(gè)會(huì)計(jì)科目
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)支付款項(xiàng)的時(shí)候分錄怎么寫的 計(jì)入的管理費(fèi)用么
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購(gòu)買稅控盤的賬務(wù)處理,我們公司老會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理是這樣的:購(gòu)買稅控盤的賬務(wù)處理:1. 支付現(xiàn)金借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 820 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 8202. 抵免稅金時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵免稅金) 820 貸:營(yíng)業(yè)外收入 8203. 結(jié)轉(zhuǎn) 借:營(yíng)業(yè)外收入 820 貸:本年利潤(rùn) 820 借:本年利潤(rùn) 820 貸:管理費(fèi)用 820但是按照群里的老師解答是附件中的賬務(wù)處理,所以我想問(wèn)一下哪種賬務(wù)處理是最準(zhǔn)確的,謝謝!還有就是如果按照群里老師的解答那月末是不是就不要費(fèi)用結(jié)賬了?
答: 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 是這樣做賬務(wù)處理的


凡 追問(wèn)
2018-03-15 12:18
鄒老師 解答
2018-03-15 12:56
凡 追問(wèn)
2018-03-15 14:45
鄒老師 解答
2018-03-15 15:02
凡 追問(wèn)
2018-03-15 15:40
鄒老師 解答
2018-03-15 15:41