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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-21 11:05

按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 
是這樣做賬務處理的

石頭 追問

2017-11-21 11:12

鄒老師您好,第二筆分錄是貸記管理費用還是借記負數(shù)的管理費用,哪個更好點?謝謝

鄒老師 解答

2017-11-21 11:12

你好,都是可以的,但是有的軟件會無法識別貸方發(fā)生額,你可以計入借方負數(shù)

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相關問題討論
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
您好 請問支付款項的時候分錄怎么寫的 計入的管理費用么
2020-06-21 10:32:45
你好,減免貸方是管理費用,而不是營業(yè)外收入的
2018-03-15 11:39:13
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 是這樣做賬務處理的
2017-11-21 11:05:05
你的分錄應該是 借 管理費用 ,負數(shù) 貸 應交稅費,負數(shù)
2019-10-30 10:48:24
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