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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-03-21 23:21

你好,1、購買時:

  借:管理費用

  貸:銀行存款等

  2、按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額:

  借:應交稅費-應交增值稅

  貸:管理費用

泮婉琴 追問

2020-03-22 20:03

請問老師:金稅盤是增值稅專票,金額是188.68,稅額是11.32,合計是200,購買和全額抵稅會計分錄怎么做

王瑞老師 解答

2020-03-22 20:19

可以按200全額抵扣,分錄直接寫200

泮婉琴 追問

2020-03-22 20:23

借:應交稅費-應交增值稅200,貸:管理費用200,是這樣嗎

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相關問題討論
管理費用,軟件做賬的記到借方負數(shù),借應交稅費-應交增值稅借管理費用負數(shù)
2018-11-01 17:25:18
您好,應當計入營業(yè)外收入,不計入紅字管理費用
2021-04-06 15:10:12
管理費用 。
2018-06-07 09:51:53
其實都是可以的,一般都是沖減管理費用
2019-04-01 15:09:27
您好 第一種賬務處理正確
2019-05-20 21:19:24
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