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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-09-25 15:44

你好!你賬戶維護(hù)費為什么會和未交增值稅有關(guān)系。

左岸 追問

2017-09-25 15:53

老師,我百度的,技術(shù)維護(hù)費的會計處理 
支付時,仍應(yīng)按原來的會計處理進(jìn)行核算。 
借:管理費用 
貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 
三、月底的會計處理 
由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額(含簡易征收辦法的應(yīng)納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會計分錄為: 
借:應(yīng)增稅金——未交增值稅 或者 借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款 
貸:營業(yè)外收入

宋生老師 解答

2017-09-25 15:54

你好!這個沒有規(guī)定的。你可以沖減管理費用,也可以計入營業(yè)外收入最終效果是一樣的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!你賬戶維護(hù)費為什么會和未交增值稅有關(guān)系。
2017-09-25 15:44:39
也可以沖減管理費用的
2017-04-15 11:20:14
你好 兩者都可以 我個人更傾向于第二個分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸:營業(yè)外收入 這本質(zhì)上是國家的一種補貼
2019-09-02 11:31:34
您好 支付的時候 借 管理費用--辦公費 貸 現(xiàn)金 減免增值稅的時候 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅 借方藍(lán)字 借 管理費用-辦公費 借方紅字 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費用-辦公費 貸 本年利潤
2020-01-10 15:26:50
借:管理費用1050 貸:銀行存款 1050 減免時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)1050 貸:營業(yè)外收入——減免稅費1050
2017-06-28 16:05:26
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