
小規(guī)模未達到增值稅起征點,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入——增值稅減免 ?
答: 你好,沒錯的,就是這么做賬的
企業(yè)首次購買稅控設(shè)備,月末會計賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:營業(yè)外收入(還是銀行存款或者管理費用)請問老師,貸方科目具體選哪個會計科目
答: 您好 請問支付款項的時候分錄怎么寫的 計入的管理費用么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買稅控盤的賬務(wù)處理,我們公司老會計的賬務(wù)處理是這樣的:購買稅控盤的賬務(wù)處理:1. 支付現(xiàn)金借:管理費用—辦公費 820 貸:庫存現(xiàn)金 8202. 抵免稅金時借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵免稅金) 820 貸:營業(yè)外收入 8203. 結(jié)轉(zhuǎn) 借:營業(yè)外收入 820 貸:本年利潤 820 借:本年利潤 820 貸:管理費用 820但是按照群里的老師解答是附件中的賬務(wù)處理,所以我想問一下哪種賬務(wù)處理是最準確的,謝謝!還有就是如果按照群里老師的解答那月末是不是就不要費用結(jié)賬了?
答: 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 是這樣做賬務(wù)處理的


溫柔的刺猬 追問
2020-06-21 10:33
bamboo老師 解答
2020-06-21 10:35