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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-03-01 16:19

借:預付賬款  2000   貸:銀行存款 
借:管理費用--車輛維護費 
       應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 
      貸:預付賬款

陪你到老 追問

2018-03-01 18:24

老師發(fā)票上寫的是通行費

張艷老師 解答

2018-03-01 18:37

是的,發(fā)票上是寫通行費的,是可以抵扣進項稅額的。

陪你到老 追問

2018-03-01 18:59

那借方可以直接寫借通行費或者主營業(yè)務成本嗎

張艷老師 解答

2018-03-01 19:23

可以的,計入主營業(yè)務成本——通行費

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相關問題討論
借:預付賬款 2000 貸:銀行存款 借:管理費用--車輛維護費 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款
2018-03-01 16:19:30
借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2019-04-16 17:09:08
貸:主營業(yè)務收入 應交稅金--銷項稅500 然后做結轉(zhuǎn)借 應繳稅金--銷項稅 500 貸 應繳稅金--未交增值稅 然后你下個月交的時候就是借 應繳稅金--未交增值稅 貸 銀行存款
2019-04-16 15:58:46
你好 你 分錄做錯了 是借 其他應收款42000 貸 其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元 你再把這個簡易計稅做個分錄 借 應交 稅費 簡易計稅 2000 貸 應交稅費 未交增值稅2000
2019-04-16 17:24:36
借;應交稅費 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;工程結算
2017-01-19 09:31:59
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