
企業(yè)預(yù)收賬款時(shí),涉及的會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款;確認(rèn)收入時(shí)借:預(yù)收賬款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);收到余款時(shí):借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款。請(qǐng)問(wèn):應(yīng)交稅費(fèi)必須在確認(rèn)收入時(shí)記錄嗎?例如:預(yù)付時(shí):借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款;應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)這樣可以嗎?
答: 你好,同學(xué),增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為貨物移送當(dāng)天,也就是說(shuō)如果貨物的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移了,就應(yīng)該確認(rèn)收入,并提增值稅.
老師:小規(guī)模納稅人,本月確認(rèn)收入時(shí):1.如果去稅局發(fā)票,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅。同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(應(yīng)交稅金),貸:銀行存款;2.如果是企業(yè)自己開(kāi)票,則確認(rèn)收入時(shí),借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,次月繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?
答: 小規(guī)模 沒(méi)有應(yīng)交增值稅明細(xì)科目 但是軟件預(yù)先設(shè)置了 我的建議是 收入時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 繳納時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司9月份代開(kāi)了一張專票50000元,代繳了增值稅2000元,做賬的時(shí)候做了一筆借:應(yīng)收賬款2000,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 2000;借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2000,貸銀行存款2000,然后我11月份收到50000元貨款,應(yīng)該怎么寫確認(rèn)收入的分錄啊
答: 按扣除應(yīng)收款入收入


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2018-12-26 00:06
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2018-12-26 09:36
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2018-12-26 11:11
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2018-12-26 22:35
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2018-12-27 15:38
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2018-12-27 15:59
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2018-12-27 23:03
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2018-12-27 23:13