
應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)資產(chǎn)負(fù)載表應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)期末為負(fù)數(shù) 原因是上年度有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做賬務(wù)處理這個(gè)該怎么調(diào)呢
答: 什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?
我這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng),我的報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),這樣放著就行還是需要做賬務(wù)處理,
答: 你好,可以把它重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好 ,就是,,如果當(dāng)月的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),做的賬務(wù)處理就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅; 如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),,,我也要做什么賬務(wù)處理呢
答: 銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn)


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2018-02-27 16:32
方亮老師 解答
2018-02-27 16:38
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2018-02-27 17:17
方亮老師 解答
2018-02-27 17:19
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2018-02-27 17:21
方亮老師 解答
2018-02-27 17:32