老師,簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般是已簽訂勞動(dòng)合同為 問(wèn)
簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般以雙方實(shí)際簽訂勞動(dòng)合同的日期為準(zhǔn) 答
已知貨物收入開(kāi)票含稅金額246001.23元,服務(wù)收入開(kāi) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)老師,公司發(fā)行債券,面值100,發(fā)行價(jià)格95,面率3%,實(shí) 問(wèn)
你好,你用面值乘以面率跟你的實(shí)際乘以實(shí)際稅率四舍五入后是一樣的。 答
老師 你好~請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)公司收到贈(zèng)送的貨物后期會(huì)銷(xiāo)售怎樣入賬 問(wèn)
您好, 借:庫(kù)存商品 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答

本月成本不夠,先計(jì)提租金先,下個(gè)月發(fā)票進(jìn)來(lái)再進(jìn)行沖減是嗎?分錄應(yīng)該怎樣出呢?
答: 您好!如果是本月的租金你可以計(jì)提。但是不是本月的你不能隨意計(jì)提
計(jì)提本月租金的會(huì)計(jì)分錄怎么做,本月租金為支付,無(wú)發(fā)票
答: 你好 借;制造費(fèi)用等科目 貸;銀行存款等科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)計(jì)提租金、付租金和收到租金發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄?
答: 按月做租金,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款支付的時(shí)候,借其他應(yīng)付款貸銀行存款收到租金的發(fā)票,如果是在當(dāng)年你可以紅沖之前管理費(fèi)用,然后做發(fā)票的。


簿荷梨子 追問(wèn)
2018-01-29 18:21
宋生老師 解答
2018-01-30 07:58
簿荷梨子 追問(wèn)
2018-01-30 15:33
宋生老師 解答
2018-01-30 15:35
簿荷梨子 追問(wèn)
2018-01-30 15:44
宋生老師 解答
2018-01-30 15:44