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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-10-14 15:01

你好,這樣計提
借:管理費用-房租
貸:其他應(yīng)付款-房租

追問

2019-10-14 15:02

這個計提是按不含稅的還是含稅

月月老師 解答

2019-10-14 15:04

你好,是價稅合計數(shù),年底要沖回的。

追問

2019-10-14 15:05

充回是什么意思?

月月老師 解答

2019-10-14 15:13

你好,
借:管理費用—房租 負數(shù)
貸:其他應(yīng)付款 負數(shù)
發(fā)票回來再做賬。

追問

2019-10-14 15:20

那計提是必須按含稅的計提對嗎

月月老師 解答

2019-10-14 15:22

你好,是的,按照含稅的金額計提。

追問

2019-10-14 15:24

我們這個兩年了,也一直沒收到發(fā)票,這樣跨年的呢

月月老師 解答

2019-10-14 15:28

你好,跨年度的
付款
借:其他應(yīng)付款—房租
貸:銀行存款
當年的房租
借:管理費用—房租
貸:其他應(yīng)付款

追問

2019-10-14 15:30

跨年的是,什么時候來了發(fā)票,什么時候充嗎,那這樣當月費用不就很好高了嗎

月月老師 解答

2019-10-14 15:31

你好,明年的匯算清繳前一定要取得發(fā)票的。

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有差額嗎,沒有就貼付款后面有就做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款,付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行 ,攤銷做借管理費用 貸預(yù)付賬款,
2020-04-22 16:01:36
實際發(fā)生的沒有付款么,實際沒有租金?要不咋不付款?
2019-10-14 16:51:42
你好,這樣計提 借:管理費用-房租 貸:其他應(yīng)付款-房租
2019-10-14 15:01:21
借;待攤費用 貸;應(yīng)付賬款
2017-12-26 16:19:19
是當月提,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
2019-05-16 09:54:57
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