
上月部分材料入庫(kù)沒收到發(fā)票,月末做暫估,并且這部分料己生產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)成本,若本月底收到發(fā)票做紅沖并按發(fā)票金額入賬,對(duì)暫估和發(fā)票金額有出入,用做調(diào)整嗎,象這種情況如何處理
答: 你好,沖銷暫估入庫(kù),然后根據(jù)發(fā)票做賬務(wù)處理,之前金額有出入的是可以做相應(yīng)調(diào)整的
18年12月份做了材料暫估入庫(kù),并結(jié)轉(zhuǎn)了成本。19年1月收到發(fā)票應(yīng)該做哪些分錄?(這個(gè)月發(fā)票金額大于暫估金額)寫下全部具體的分錄?(從紅沖到成本結(jié)轉(zhuǎn)都寫下)
答: 材料還在庫(kù)里,還是已經(jīng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本了?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我三月做了暫估入庫(kù)且已領(lǐng)出生產(chǎn)銷售,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)6月發(fā)票到,我紅沖原來暫估,再按發(fā)票金額做發(fā)票,因?yàn)?7%稅率到16%稅率,新發(fā)票上的成本比暫估金額大,原材料沒有庫(kù)存,但是有金額,不知如何處理
答: 您好!你這個(gè)跟稅率沒關(guān)系。你是說沒有數(shù)量,但是剩了金額

