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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2019-02-19 22:57

材料還在庫里,還是已經(jīng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本了?

NOLL?? 追問

2019-02-19 23:14

??老師沒懂您的意思

NOLL?? 追問

2019-02-19 23:20

12月份為了減少利潤,就多了成本也就是做了暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,就做了這兩筆分錄?,F(xiàn)在2月份做一月份的賬,一月份的材料已到,而且金額比暫估的金額多?,F(xiàn)在我不知道要做哪些分錄,我是剛出來實習以前沒有處理過,麻煩老師幫我寫下?

方老師 解答

2019-02-19 23:28

先充回暫估 借庫存商品或原材料  負數(shù)   貸應(yīng)付賬款  負數(shù) 
再按發(fā)票金額重新入賬 借庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額貸應(yīng)付賬款

NOLL?? 追問

2019-02-19 23:34

老師那月末成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄?(老師還有我這個是跨年度的)

方老師 解答

2019-02-20 08:25

成本補結(jié)轉(zhuǎn)差額就可以。 
借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品 
借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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材料還在庫里,還是已經(jīng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本了?
2019-02-19 22:57:05
根據(jù)發(fā)票金額和暫估金額的差額編制如下分錄: 1、借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存商品 2、借;利潤分配-未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
2019-02-18 14:41:40
你好 你沖暫估 借應(yīng)付賬款25萬 貸庫存商品25萬 在做借庫存商品 247200貸應(yīng)付賬款247200 然后紅沖結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借主營業(yè)務(wù)成本 -(250000-247200) 貸庫存商品 -(250000-247200) 是負數(shù)哈
2020-04-10 16:12:00
好的,暫估入庫的紅字發(fā)票必須記錄到會計賬簿中,同時也要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本處理,你要根據(jù)當時的實際情況來判斷這筆暫估成本是否發(fā)生了變動,如果沒有,則可以用原成本金額進行結(jié)轉(zhuǎn)。如果變動了,則要根據(jù)發(fā)票重新計算結(jié)轉(zhuǎn)成本金額。
2023-03-22 14:36:21
沖回重新做就可以,借原材料 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負數(shù)
2019-06-29 17:52:08
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