18年12月份做了材料暫估入庫,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本。19年1月收到發(fā)票應(yīng)該做哪些分錄?(這個月發(fā)票金額大于暫估金額)寫下全部具體的分錄?(從紅沖到成本結(jié)轉(zhuǎn)都寫下)
NOLL??
于2019-02-19 22:47 發(fā)布 ??1142次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務(wù)師
2019-02-19 22:57
材料還在庫里,還是已經(jīng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本了?
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材料還在庫里,還是已經(jīng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本了?
2019-02-19 22:57:05

根據(jù)發(fā)票金額和暫估金額的差額編制如下分錄:
1、借;以前年度損益調(diào)整
貸;庫存商品
2、借;利潤分配-未分配利潤
貸;以前年度損益調(diào)整
2019-02-18 14:41:40

你好 你沖暫估 借應(yīng)付賬款25萬 貸庫存商品25萬 在做借庫存商品 247200貸應(yīng)付賬款247200 然后紅沖結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借主營業(yè)務(wù)成本 -(250000-247200) 貸庫存商品 -(250000-247200) 是負數(shù)哈
2020-04-10 16:12:00

好的,暫估入庫的紅字發(fā)票必須記錄到會計賬簿中,同時也要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本處理,你要根據(jù)當時的實際情況來判斷這筆暫估成本是否發(fā)生了變動,如果沒有,則可以用原成本金額進行結(jié)轉(zhuǎn)。如果變動了,則要根據(jù)發(fā)票重新計算結(jié)轉(zhuǎn)成本金額。
2023-03-22 14:36:21

沖回重新做就可以,借原材料 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負數(shù)
2019-06-29 17:52:08
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