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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2019-02-18 14:41

根據(jù)發(fā)票金額和暫估金額的差額編制如下分錄: 
1、借;以前年度損益調(diào)整 
貸;庫存商品 
2、借;利潤分配-未分配利潤 
貸;以前年度損益調(diào)整

NOLL?? 追問

2019-02-18 14:45

那利潤分配金額就是第一筆以前年度損益的金額吧

NOLL?? 追問

2019-02-18 14:45

那這個月成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

方亮老師 解答

2019-02-18 14:50

是滴。 祝您工作愉快!

NOLL?? 追問

2019-02-18 14:50

老師還在嗎

NOLL?? 追問

2019-02-18 14:51

那這個月成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

方亮老師 解答

2019-02-18 14:52

您的意思是上面分錄里面涉及到的庫存商品如何結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎?

NOLL?? 追問

2019-02-18 14:52

對的

NOLL?? 追問

2019-02-18 14:54

老師麻煩您把收到發(fā)票后,紅沖,結(jié)轉(zhuǎn)等所有的分錄都具體的寫給我

方亮老師 解答

2019-02-18 15:01

分錄如下: 
1、借;以前年度損益調(diào)整 
貸;庫存商品 
2、借;利潤分配-未分配利潤 
貸;以前年度損益調(diào)整

NOLL?? 追問

2019-02-18 15:09

我的意思是麻煩老師上個月暫估入庫后,這個月收到發(fā)票全部分錄寫一下(跨年的)?謝謝了

方亮老師 解答

2019-02-18 15:27

1、沖銷; 
借;應(yīng)付賬款 
貸;庫存商品 
2、根據(jù)發(fā)票入賬; 
借;庫存商品 
借;應(yīng)交稅費 
貸;銀行存款 
3、根據(jù)發(fā)票金額和暫估金額的差額編制如下分錄: 
a、借;以前年度損益調(diào)整 
貸;庫存商品 
b、借;利潤分配-未分配利潤 
貸;以前年度損益調(diào)整

NOLL?? 追問

2019-02-19 21:45

老師那暫估入庫時候結(jié)轉(zhuǎn)過的成本,這個月還能結(jié)轉(zhuǎn)嗎

方亮老師 解答

2019-02-19 22:01

不能結(jié)轉(zhuǎn)。祝您工作愉快!

方亮老師 解答

2019-02-19 22:03

補充;老師回答的不夠完善,本期還需要針對暫估的差額結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)的對方科目不是主營業(yè)務(wù)成本,而是以前年度損益調(diào)整。

NOLL?? 追問

2019-02-19 22:22

老師那麻煩您把分錄寫下

方亮老師 解答

2019-02-19 22:35

根據(jù)發(fā)票金額和暫估金額的差額編制如下分錄: 
a、借;以前年度損益調(diào)整 
貸;庫存商品 
b、借;利潤分配-未分配利潤 
貸;以前年度損益調(diào)整

NOLL?? 追問

2019-02-19 23:30

老師發(fā)票金額是指庫存商品金額吧,不包括增值稅金額嗎?

方亮老師 解答

2019-02-20 09:29

發(fā)票金額:如果是普通發(fā)票是價稅合計金額,如果是專用發(fā)票是不含稅金額。

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