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NOLL??
于2019-02-18 14:28 發(fā)布 ??1056次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計師
2019-02-18 14:41
根據(jù)發(fā)票金額和暫估金額的差額編制如下分錄: 1、借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存商品 2、借;利潤分配-未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
NOLL?? 追問
2019-02-18 14:45
那利潤分配金額就是第一筆以前年度損益的金額吧
那這個月成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
方亮老師 解答
2019-02-18 14:50
是滴。 祝您工作愉快!
老師還在嗎
2019-02-18 14:51
那這個月成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
2019-02-18 14:52
您的意思是上面分錄里面涉及到的庫存商品如何結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎?
對的
2019-02-18 14:54
老師麻煩您把收到發(fā)票后,紅沖,結(jié)轉(zhuǎn)等所有的分錄都具體的寫給我
2019-02-18 15:01
分錄如下: 1、借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存商品 2、借;利潤分配-未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
2019-02-18 15:09
我的意思是麻煩老師上個月暫估入庫后,這個月收到發(fā)票全部分錄寫一下(跨年的)?謝謝了
2019-02-18 15:27
1、沖銷; 借;應(yīng)付賬款 貸;庫存商品 2、根據(jù)發(fā)票入賬; 借;庫存商品 借;應(yīng)交稅費 貸;銀行存款 3、根據(jù)發(fā)票金額和暫估金額的差額編制如下分錄: a、借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存商品 b、借;利潤分配-未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
2019-02-19 21:45
老師那暫估入庫時候結(jié)轉(zhuǎn)過的成本,這個月還能結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2019-02-19 22:01
不能結(jié)轉(zhuǎn)。祝您工作愉快!
2019-02-19 22:03
補充;老師回答的不夠完善,本期還需要針對暫估的差額結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)的對方科目不是主營業(yè)務(wù)成本,而是以前年度損益調(diào)整。
2019-02-19 22:22
老師那麻煩您把分錄寫下
2019-02-19 22:35
根據(jù)發(fā)票金額和暫估金額的差額編制如下分錄: a、借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存商品 b、借;利潤分配-未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
2019-02-19 23:30
老師發(fā)票金額是指庫存商品金額吧,不包括增值稅金額嗎?
2019-02-20 09:29
發(fā)票金額:如果是普通發(fā)票是價稅合計金額,如果是專用發(fā)票是不含稅金額。
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方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會計師
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2019-02-18 14:45
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