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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-10 16:10

借;制造費(fèi)用或以前年度損益調(diào)整   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額)  貸;銀行存款等科目

著急的老鼠 追問

2018-01-10 16:14

不抵扣進(jìn)賬稅的情況下,也沒有結(jié)賬,可否 直接全額計入制造費(fèi)用 做到12月份的賬。

鄒老師 解答

2018-01-10 16:14

你好,可以計入12月份的制造費(fèi)用核算,而不是計入18年1月份核算

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借;制造費(fèi)用或以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-01-10 16:10:16
你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2019-03-01 14:20:27
我公司與B公司簽訂合同,B公司為我公司提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),12月發(fā)生的裝卸搬運(yùn)費(fèi),1月份收到B公司開具的增值稅專用發(fā)票,如何入賬?如果12月份先按不含稅金額記入銷售費(fèi)用,1月再沖銷重新入賬并將增值稅記入1月份抵扣,,所得稅上(匯算清繳時)有沒有什么規(guī)定??如果,我12月份暫估的金額不準(zhǔn)確(比實際的金額?。?月份沖銷12月份的金額并重新記帳時,多出來的原本屬于上年度12月的費(fèi)用記在了本年度的1月,所得稅上該怎么處理?
2017-06-07 18:17:09
您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)費(fèi)用的期間。
2021-02-03 19:30:35
借預(yù)付賬款 進(jìn)項 貸銀行存款 按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
2020-10-29 11:08:06
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