
你好,我6月份固定資產(chǎn)發(fā)票計入原材料,7月份怎么調(diào)整6月份會計分錄,已結(jié)賬記錯的憑證分錄:借:原材料 46,902.65 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅6,097.35 應(yīng)付賬款53,000.00
答: 您好,是這樣的? 借 固定資產(chǎn) 46902.65? 貸 原材料 46902.65? 然后補(bǔ)提一個月的折舊就可以
你好,我6月份固定資產(chǎn)發(fā)票計入原材料,7月份怎么調(diào)整6月份會計分錄,已結(jié)賬記錯的憑證分錄:借:原材料 46,902.65 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅6,097.35 應(yīng)付賬款53,000.00
答: 您好,是這樣的? 借 固定資產(chǎn) 46902.65? 貸 原材料 46902.65? 然后補(bǔ)提一個月的折舊就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
那賬上我直接做借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付,稅金直接入固定資產(chǎn)嗎?還是說先1、借:固定資產(chǎn) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 17 貸:其他應(yīng)付款 1172、借:固定資產(chǎn) 17 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 17 ???這兩筆操作呢?有些人又說:第二部應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 17 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 17 ?究竟第二部哪一
答: 如果是增值稅專用發(fā)票的話,直接做 借:固定資產(chǎn) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 17 貸:其他應(yīng)付款 117

