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送心意

李老師

職稱中級會計師

2015-12-25 08:42

這樣子的話,這個固定資產(chǎn)就是從次月開始計提折舊,也即是6月份計提是嗎?

李老師 解答

2015-12-24 14:31

是的 等到你認證了 借 應交稅費-應交增值稅 進項稅 貸應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項)

李老師 解答

2015-12-25 08:58

是的

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相關問題討論
這是沖的暫估,以前沒來票,現(xiàn)在來票了,沖暫估,同時記進項稅。
2019-11-25 16:10:08
你好,第三步應該是這樣的,期末未交增值稅的計算,也就是應交增值稅的計算=銷項稅額-進項稅額,這個不用作分錄的,也就是你的第三步分錄不用寫。期末直接按計算的應交增值稅額作分錄:借:借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 ) 貸:應交稅費-未交增值稅 其他都正確 親,如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~
2018-05-22 14:55:39
是的
2017-06-01 15:18:57
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 在結轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈收益或經(jīng)損失 凈收益 借;固定資產(chǎn)清理 貸;營業(yè)外收入 凈損失 借;營業(yè)外支出 貸;固定資產(chǎn)清理
2016-12-17 14:18:25
你好,那把發(fā)票附在后面就好了。
2021-10-22 17:20:41
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