老師我想請教一個問題,就是我們現(xiàn)在要買一臺新的機器,然后原價是60萬,然后我們有臺舊機器10萬,我們就直接給供應(yīng)商抵減了,然后我們就只付了50萬給供應(yīng)商,然后她發(fā)票又開了60萬給我們這個分錄怎么做呀?前面的60萬我已經(jīng)直接做了憑證 借:固定資產(chǎn)530973.45元 應(yīng)交稅費--進項稅 69026.55 貸:應(yīng)付賬款 60萬 ,那后面這個舊機器抵減的怎么做分錄?
︶人生如流水
于2020-12-30 19:13 發(fā)布 ??1331次瀏覽
- 送心意
王老師1
職稱: 會計從業(yè)資格
2020-12-30 19:18
舊機器做如下
借:應(yīng)付賬款 10
貸:固定資產(chǎn)清理 10/1.13
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10/1.13*13%
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至營業(yè)外收入/支出
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你好!進了固定資產(chǎn)科目,就一定要按每期折舊進入費用;要想一次性進費用,就不要通過固定資產(chǎn)科目了,直接購入時計入管理費用。
2017-04-21 15:27:14

如果是增值稅專用發(fā)票的話,直接做
借:固定資產(chǎn) 100
應(yīng)交稅費-進項稅額 17
貸:其他應(yīng)付款 117
2016-09-05 11:55:07

這是沖的暫估,以前沒來票,現(xiàn)在來票了,沖暫估,同時記進項稅。
2019-11-25 16:10:08

你好,應(yīng)當(dāng)是 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅 貸:其他應(yīng)付款 借:管理費用-研發(fā)費 貸:累計折舊
2017-04-18 11:50:01

融資租賃購入固定資產(chǎn)賬務(wù)處理:
借記:“固定資產(chǎn)—融資租入固定資產(chǎn)”賬戶;按最低租賃付款額,貸記:“長期應(yīng)付款”賬戶;
按發(fā)生的初始直接費用,貸記:“銀行存款”等賬戶;按其差額,借記:“未確認融資費用”賬戶。
每期支付租賃費用時,借記:“長期應(yīng)付款”賬戶,貸記:“銀行存款”賬戶。
2021-04-21 09:53:48
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︶人生如流水 追問
2020-12-30 19:19
王老師1 解答
2020-12-30 19:59