老師,原來會計做的固定資產(chǎn)沒有細(xì)化 原會計分錄:借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 如果只調(diào)整固定資產(chǎn):借:固定資產(chǎn)-二級明細(xì) 貸:固定資產(chǎn) 是這樣嗎?
Mr、 姐的霸氣范er
于2023-11-24 16:09 發(fā)布 ??384次瀏覽
- 送心意
東老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
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您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50

你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51

上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25

這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉(zhuǎn)出來是實際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉(zhuǎn)出就是這個金額而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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