
公司有張發(fā)票給我了,當(dāng)時(shí)以為可以入賬,也覺(jué)得進(jìn)項(xiàng)可抵扣。就做了分錄,借:管理費(fèi)用 2831.86應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)368.14貸:其他應(yīng)付款 3200后來(lái),審計(jì)人員說(shuō)這個(gè)發(fā)票不能入賬,也不可抵扣,那我調(diào)整分錄怎么寫?
答: 你好,借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買金稅盤480元,當(dāng)月抵扣了,但是還未給員工報(bào)銷,本月抵稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)下月支付款項(xiàng)時(shí),借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)貸:其他應(yīng)付款?,給員工現(xiàn)金報(bào)銷時(shí)是否還需要做一筆借:其他應(yīng)付款;貸:庫(kù)存現(xiàn)金的賬務(wù)呢
答: 你好,是的,當(dāng)月要做的, 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 , 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
八月份的時(shí)候,公司交了四個(gè)月的房租,共十萬(wàn),從老板私賬轉(zhuǎn)出,已收到發(fā)票,我是九月二十號(hào)去上班的,之前都沒(méi)請(qǐng)會(huì)計(jì)做賬。那我現(xiàn)在怎么做分錄?借待攤費(fèi)用88495.58應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額11504.42貸預(yù)付賬款100000借預(yù)付賬款100000貸其他應(yīng)付款-老板 100000然后再攤銷八月份和九月份的房租借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 44247.79貸待攤費(fèi)用44247.79?這樣對(duì)嗎?
答: 你好,現(xiàn)在沒(méi)有待攤費(fèi)用科目,需要把待攤費(fèi)用科目換成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目才是的,其他的是正確的

