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送心意

莊老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2020-06-30 11:25

你好,是的,當(dāng)月要做的,
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)

貸:其他應(yīng)付款 ,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)

貸:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)

lemon tree 追問

2020-06-30 11:26

借:其他應(yīng)付款;貸:庫存現(xiàn)金,這筆也要做的是吧

lemon tree 追問

2020-06-30 11:29

下月給員工實(shí)際報(bào)銷的時(shí)候做這一筆?

莊老師 解答

2020-06-30 11:34

你好,是的,下個(gè)月,借:其他應(yīng)付款;貸:庫存現(xiàn)金,這筆也要做

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您好,收到住宿費(fèi)發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該入賬時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,也就是您說的第一種分錄是合適的。如果您公司是小規(guī)模納稅人,不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,直接計(jì)入管理費(fèi)用-住宿費(fèi)中。第二種分錄計(jì)入已交稅金是不合適的,已交稅金明細(xì)科目核算的是當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。
2020-07-07 15:35:30
差51.6?那你用管理費(fèi)用調(diào)整一下就可以了
2019-10-17 09:49:47
你好,嗯嗯,可以的,可以這樣做的呢
2019-04-10 10:42:49
您是否能在預(yù)付房租時(shí)就能取得第一次發(fā)票?還是什么時(shí)間可以取得第一次發(fā)票?
2018-02-26 14:55:55
你好,借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-02-09 16:48:36
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