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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-09 10:28

分錄正確,進項不需要轉(zhuǎn)出,可以認(rèn)證抵扣

不是小白 追問

2019-09-09 11:15

老師 ,那做固定資產(chǎn)卡片的時候,原值指的是10000還是11300?

文文老師 解答

2019-09-09 11:21

做固定資產(chǎn)卡片的時候,原值指的是10000

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相關(guān)問題討論
這是沖的暫估,以前沒來票,現(xiàn)在來票了,沖暫估,同時記進項稅。
2019-11-25 16:10:08
你好,這個是一次性抵扣,而不是分兩年抵扣的
2018-02-05 14:11:55
你好,借低值易耗品貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2018-12-19 16:36:58
你好,第三步應(yīng)該是這樣的,期末未交增值稅的計算,也就是應(yīng)交增值稅的計算=銷項稅額-進項稅額,這個不用作分錄的,也就是你的第三步分錄不用寫。期末直接按計算的應(yīng)交增值稅額作分錄:借:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 ) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 其他都正確 親,如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~
2018-05-22 14:55:39
你好,這個固定資產(chǎn)的發(fā)票有認(rèn)證抵扣嗎?
2020-04-15 20:44:02
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