老師您好 找人搬貨 如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對(duì)方給打 問(wèn)
你好,可以的,操作沒問(wèn)題。 答
想問(wèn)下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過(guò)原材料,當(dāng) 問(wèn)
您好,是的,就是把原分錄紅沖,再按發(fā)票來(lái)做分錄,沒有抵扣的話,先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 答
為啥銷售使用過(guò)的包裝物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3% 問(wèn)
你好,小規(guī)模是1%的稅率。 答
外經(jīng)證預(yù)繳的分錄應(yīng)該怎么做?是由員工自己支付的, 問(wèn)
貸方掛其他應(yīng)付款-某人就行 答
老師,您好。我們有一個(gè)外包項(xiàng)目,A銀行的駕駛員外包 問(wèn)
需要 H 公司開票。代買社保是服務(wù),按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證,分割單不適用此場(chǎng)景,為保稅務(wù)、財(cái)務(wù)合規(guī),應(yīng)要求 H 公司開 “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) - 社保代繳” 等發(fā)票 答

暫估固定資產(chǎn)借: 固定資產(chǎn) (不含稅)2752293.57 貸:應(yīng)付賬款 2752293.57收到發(fā)票:借:固定資產(chǎn) (不含稅)2752293.57(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 2752293.57(紅字) 借:固定資產(chǎn) 2752293.57 進(jìn)項(xiàng)稅 247706.43 貸:應(yīng)付賬款 3000000,這樣對(duì)嗎
答: 你好,分錄是正確的。
你好,老師! 我一開始是入賬是 借:固定資產(chǎn)(不含稅) 貸:應(yīng)付賬款(不含稅)因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)在固定資產(chǎn)模塊入的,后來(lái)我拿到發(fā)票后,我可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款(稅的金額 ) 行嗎
答: 可以的,可以這么做。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
固定資產(chǎn)暫估入賬的分錄,之前有預(yù)付一些,還要應(yīng)付款,下班納稅人專票還沒開回來(lái),是不是借固定資產(chǎn)不含稅價(jià),貸預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款,等到付款完開票回來(lái),再借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做

