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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-08 08:49

25萬的進(jìn)項(xiàng)抵扣票沒有抵扣 
借;原材料等科目  應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)付賬款等科目 
如果已認(rèn)證了5萬分錄 
借;原材料等科目  應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)(5萬對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)金額)  貸;應(yīng)付賬款等科目 
兩種情況都是根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn) 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

開心果子笑 追問

2018-01-08 09:00

老師:不認(rèn)證的發(fā)票期末也需要做借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?如果我沒有認(rèn)證發(fā)票已全部入賬了,下個(gè)月才認(rèn)證了5萬的話,認(rèn)證了的抵扣票怎么做賬?

鄒老師 解答

2018-01-08 09:01

沒有認(rèn)證產(chǎn)生了應(yīng)納稅額就需要做期末未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 
認(rèn)證了的抵扣票  借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)

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2018-01-08 08:49:05
一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
這么亂怎么能看得清,增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn),
2017-05-19 15:56:20
1、借:預(yù)付賬款--加油卡 貸:銀行存款等 2、這個(gè)加油卡取得的是不征稅的普票,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
2019-06-05 11:10:44
你好 意思是銷項(xiàng)稅只有22萬 要留底2萬嗎
2019-12-12 14:52:04
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