第(3)業(yè)務(wù),怎么會計(jì)利潤不減除,原材料的成本和機(jī)器的 問
你好購進(jìn)后也沒說領(lǐng)用呀,不需要考慮 答
農(nóng)民專業(yè)合作社,銀行收到與科技園合作的專項(xiàng)款,用 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
A公司打給B公司的投資款A(yù)公司怎么做賬 問
你好,借長期股權(quán)投資,貸銀行存款。 答
小規(guī)模公戶收到一筆錢4700,對方不要發(fā)票,也沒有進(jìn) 問
你好,你可以先計(jì)入預(yù)收賬款。或者當(dāng)無票收入也可以 答
老師您好,公司購買的電焊機(jī)手電鉆怎么入賬? 問
可計(jì)入管理費(fèi)用-低值易耗品 答

月末進(jìn)項(xiàng)稅的會計(jì)分錄,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅分錄,未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅分錄,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅大的分錄,請問怎么做
答: 一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會計(jì)分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
幫看下做的正確不有附圖,另外這個(gè)月銷項(xiàng)100-進(jìn)項(xiàng)80-預(yù)交10=補(bǔ)充10怎么做會計(jì)分錄,如果銷項(xiàng)1000-進(jìn)項(xiàng)1100-預(yù)交50=待抵扣150又怎么做分錄,謝謝!!
答: 這么亂怎么能看得清,增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn),
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我25萬的進(jìn)項(xiàng)抵扣票沒有抵扣,會計(jì)分錄怎么做?如果已認(rèn)證了5萬分錄又怎么做?這兩種情況做賬時(shí)怎么做結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 25萬的進(jìn)項(xiàng)抵扣票沒有抵扣 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 如果已認(rèn)證了5萬分錄 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)(5萬對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)金額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 兩種情況都是根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅


凝雪 追問
2017-02-16 14:45
鄒老師 解答
2017-02-16 14:35
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2017-02-16 14:42
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2017-02-16 14:48