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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-07-03 16:22

你好!借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

葉子 追問

2019-07-04 09:44

要通過職工薪酬嗎

葉子 追問

2019-07-04 09:45

完整的分錄怎么做

葉子 追問

2019-07-04 10:03

購入屬于福利的跑步機一臺   借 管理費用——福利費   應(yīng)交稅費—— 增值稅——進(jìn)項稅  貸 庫存現(xiàn)金   完整的分錄應(yīng)該怎么做

宋生老師 解答

2019-07-04 10:24

你好!購入的時候,借 管理費用——福利費 應(yīng)交稅費—— 增值稅——進(jìn)項稅 貸 庫存現(xiàn)金
然后轉(zhuǎn)出的時候,借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

葉子 追問

2019-07-04 10:43

要通過應(yīng)付薪酬嗎

宋生老師 解答

2019-07-04 10:43

你好!員工福利,要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬。
但是這個不影響上面的管理費用-福利費的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

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一、月末進(jìn)項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好!借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-07-03 16:22:59
您好,貸方計入其他應(yīng)付款就可以了
2019-11-11 15:46:14
你好,這樣可以不做分錄的。需要交納增值稅的時候再結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2019-10-18 11:09:03
你好 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額),貸銀行存款等科目
2019-07-02 11:34:20
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