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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-09-11 08:43

各個(gè)環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)分錄怎么做

岳老師 解答

2018-09-11 08:44

期末,您計(jì)算銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額,然后做以下分錄 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
這就是按照差額計(jì)算出來(lái)的。

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一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫(kù)存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-07-03 16:22:59
您好,貸方計(jì)入其他應(yīng)付款就可以了
2019-11-11 15:46:14
你好,這樣可以不做分錄的。需要交納增值稅的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2019-10-18 11:09:03
你好 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款等科目
2019-07-02 11:34:20
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