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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-05-06 16:45

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

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2024-05-06 16:45:25
您好 進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留底 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-05-28 21:23:29
你理解不對:企業(yè)不會繳納銷項稅額,而是繳納增值稅。增值稅=銷項稅額-進項稅額
2018-09-04 09:56:39
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項 貸進項 都是三級科目 下個月抵扣借銷項 貸進項 轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后當月需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2021-01-12 11:11:10
銷項稅額用留底稅額抵扣 不用做分錄
2018-11-14 20:12:08
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