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李老師

職稱中級會計師

2015-11-06 17:47

不用做特殊處理,如果沒認(rèn)證入賬了計入待抵扣進(jìn)項。。。。

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一、月末進(jìn)項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
答:贈送的產(chǎn)品可以計入銷售費(fèi)用,同時,贈送的產(chǎn)品要視同銷售繳納增值稅。 借:庫存商品 貸:銀行存款 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸:庫存商品
2021-12-27 20:15:15
就是借銷項稅,貸未交增值稅對嗎
2019-06-11 17:12:13
您好!這個不需要單獨(dú)做分錄
2021-12-21 13:56:28
你好,。什么叫抵扣得進(jìn)項稅返回?
2019-12-28 14:10:28
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