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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-12-21 14:51

您好!借管理費用-水電費 貸應付賬款 
支付的時候,借應付賬款 貸銀行存款 
拿到發(fā)票實際上是直接貼到第一個憑證里面

Scarlett 追問

2017-12-21 14:53

老師,對方給的發(fā)票我司是可以抵扣的

宋生老師 解答

2017-12-21 14:55

您好!那你紅字沖減一開始計提的,然后借管理費用-水電費 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸應付賬款

Scarlett 追問

2017-12-21 15:13

比如老師您的意思是,9月份的租金18506.5、8月份水電費841在9月份計提(此時發(fā)票未到),借:管理費用-租金18506.5,管理費用-水電費841,貸:其他應付款19347.5.       10月份支付時,是做借:其他應付款19347.5,貸:銀行存款;     11月份發(fā)票到了,是如何做呢

宋生老師 解答

2017-12-21 15:14

您好!11月發(fā)票到了,你紅字沖減9月的憑證,分錄還是一樣的,只是金額寫負數(shù)。 
然后再做一個正確金額的憑證

Scarlett 追問

2017-12-21 16:28

老師,企業(yè)在10月份交的保費-企財險和土地評估費用該計入什么科目,

宋生老師 解答

2017-12-21 16:31

你好!計入管理費用-服務費

Scarlett 追問

2017-12-21 16:33

老師,都計入服務費嗎?有發(fā)票可抵扣的

宋生老師 解答

2017-12-21 16:35

你好!如果可以抵扣,就分別計入管理費用-服務費和應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

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您好!借管理費用-水電費 貸應付賬款 支付的時候,借應付賬款 貸銀行存款 拿到發(fā)票實際上是直接貼到第一個憑證里面
2017-12-21 14:51:21
一、 3月份可以計提房租處理。 借:管理費用——房租(或銷售費用——房租) 貸:長期待攤費用——房租 二、付款的分錄 借:其他應付款——X個人(或XX公司) 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 三、5月發(fā)票回來后 借:長期待攤費用——房租 貸:其他應付款——X個人(XX公司)
2019-03-30 11:15:12
你好,計提多了可以沖回,如果原來管理費用的,沖回部分可以管理費用(紅字)
2018-07-27 12:37:21
借預付賬款貸銀行存款,然后第一季度和第二季度一塊做,借管理費用貸預付賬款。
2022-07-15 18:13:48
實際發(fā)生的沒有付款么,實際沒有租金?要不咋不付款?
2019-10-14 16:51:42
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