
應(yīng)付賬款計提是怎么做分錄,還有實(shí)際付款的時候。
答: 您好,計提時,借;相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸:應(yīng)付賬款-暫估款。實(shí)際收到發(fā)票付款時,先借;相關(guān)成本費(fèi)用科目,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。同時,借;相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
遇到計提多了少了的其它應(yīng)付款該如何做分錄?
答: 你好,計提多了可以沖回,如果原來管理費(fèi)用的,沖回部分可以管理費(fèi)用(紅字)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
#提問#老師,請問2019年其它應(yīng)付款多記了10萬,請問現(xiàn)在怎么做分錄呢?
答: 你好 之前是怎么做的
我這個分錄進(jìn)貨,不是也代表付款了嗎,再做這個應(yīng)付賬款就是重復(fù)付款!那我應(yīng)該怎么做分錄呢?
應(yīng)付款償還時預(yù)算會計做賬嗎 。發(fā)生時不做賬是嗎 ?也就是應(yīng)付款在借方時做預(yù)算分錄,在貸方時不做分錄對嗎?
老師,我們應(yīng)付賬款是10032.但是出納付款時付款10000把零頭抹了,那這32我應(yīng)該怎么做賬,怎么寫會計分錄?

