
老師,本月先預(yù)付材料廠家貨款,然后收到商品入庫,就是本月未收到發(fā)票。這個應(yīng)該如何做分錄,本月可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 這個材料銷售出去了嗎。
別人在我公司訂貨100萬,我返利10件,10件的成本7萬,我實際收到對方公司100萬,發(fā)票也是開的100萬的,而且開在同一張上的。怎么做分錄(而且我要在賬上明確注明是返利,是不是結(jié)轉(zhuǎn)成本是必須把返利的也結(jié)轉(zhuǎn)了?)
答: 你好!如果是按返利開在一張發(fā)票張你們應(yīng)該按扣除返利的金額入賬
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問銷售水泥,沒有收到貨款,也沒有收到發(fā)票,要怎么做分錄?需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好 沒有收到貨款 可以計入應(yīng)收賬款 沒收到發(fā)票可以暫估成本等來發(fā)票了再沖 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
老師你好 有個問題一直沒搞明白。我們前幾天開了張發(fā)票,清洗蒸發(fā)箱225,有老師說算在修車師傅的工資里,但是怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?怎么做分錄?麻煩老師解答一下謝謝
我去年有一筆賬做了暫估的,收到發(fā)票后忘記沖減了,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本?,F(xiàn)在怎么調(diào)賬,我不會做分錄,麻煩指點一下好嗎
跨年收到發(fā)票,暫估價格和實際價格一樣,去年已結(jié)轉(zhuǎn),今年還需結(jié)轉(zhuǎn)成本做分錄嗎
我想問我公司現(xiàn)在有三百多萬暫估確認(rèn)收不到發(fā)票但已結(jié)轉(zhuǎn)成本,我現(xiàn)在想踢出來交稅,應(yīng)該怎么做分錄

