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送心意

小楊老師

職稱,中級會計師

2019-04-30 12:03

你就直接沖在這個月就好了

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2019-04-30 12:05

就是去年9月份的,肯定不能沖吧。年度的分錄要怎么做?

小楊老師 解答

2019-04-30 14:32

肯定要沖啊,不沖,那你成本不就計算了2次啦,調整垮年底的損益,用以前年度損益調整科目

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2019-04-30 15:38

這個用以前年度損益調整科目,請幫忙寫給我,謝謝

小楊老師 解答

2019-04-30 16:47

借:應付賬款,貸:以前年度損益調整

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2019-04-30 17:10

我以前是做了借:制造費用-修理配件,然后應付賬款-暫估入賬

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2019-04-30 17:12

那現(xiàn)在應該怎么做?謝謝

小楊老師 解答

2019-04-30 20:38

你把制造費用結轉到哪些庫存上面啦,如果那些庫存都賣了,就還是那個分錄,如果沒有賣完就按比率減庫存商品的金額

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相關問題討論
這個材料銷售出去了嗎。
2019-10-31 10:51:50
你好!如果是按返利開在一張發(fā)票張你們應該按扣除返利的金額入賬
2016-06-28 10:00:35
多的部分做借原材料 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù),結轉成本做原材料 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
你好 沒有收到貨款 可以計入應收賬款 沒收到發(fā)票可以暫估成本等來發(fā)票了再沖 需要結轉成本的
2019-10-29 10:12:06
結轉成本應該在五月份
2020-07-07 16:49:12
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