
老師,本月先預(yù)付材料廠家貨款,然后收到商品入庫(kù),就是本月未收到發(fā)票。這個(gè)應(yīng)該如何做分錄,本月可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 這個(gè)材料銷售出去了嗎。
別人在我公司訂貨100萬(wàn),我返利10件,10件的成本7萬(wàn),我實(shí)際收到對(duì)方公司100萬(wàn),發(fā)票也是開(kāi)的100萬(wàn)的,而且開(kāi)在同一張上的。怎么做分錄(而且我要在賬上明確注明是返利,是不是結(jié)轉(zhuǎn)成本是必須把返利的也結(jié)轉(zhuǎn)了?)
答: 你好!如果是按返利開(kāi)在一張發(fā)票張你們應(yīng)該按扣除返利的金額入賬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)銷售水泥,沒(méi)有收到貨款,也沒(méi)有收到發(fā)票,要怎么做分錄?需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好 沒(méi)有收到貨款 可以計(jì)入應(yīng)收賬款 沒(méi)收到發(fā)票可以暫估成本等來(lái)發(fā)票了再?zèng)_ 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
我去年有一筆賬做了暫估的,收到發(fā)票后忘記沖減了,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本?,F(xiàn)在怎么調(diào)賬,我不會(huì)做分錄,麻煩指點(diǎn)一下好嗎
跨年收到發(fā)票,暫估價(jià)格和實(shí)際價(jià)格一樣,去年已結(jié)轉(zhuǎn),今年還需結(jié)轉(zhuǎn)成本做分錄嗎
我想問(wèn)我公司現(xiàn)在有三百多萬(wàn)暫估確認(rèn)收不到發(fā)票但已結(jié)轉(zhuǎn)成本,我現(xiàn)在想踢出來(lái)交稅,應(yīng)該怎么做分錄

