
跨年收到發(fā)票,暫估價(jià)格和實(shí)際價(jià)格一樣,去年已結(jié)轉(zhuǎn),今年還需結(jié)轉(zhuǎn)成本做分錄嗎
答: 您好,既然去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年取得發(fā)票無需再結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是需要將應(yīng)付賬款由暫估調(diào)整為非暫估。
我想問我公司現(xiàn)在有三百多萬暫估確認(rèn)收不到發(fā)票但已結(jié)轉(zhuǎn)成本,我現(xiàn)在想踢出來交稅,應(yīng)該怎么做分錄
答: 收不到發(fā)票的 已經(jīng)入賬 不需要做賬務(wù)處理(因?yàn)橐呀?jīng)支付了) 但是再所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問2019年暫估成本,材料已收已領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本了??钗锤?,票未到。2020年,收到發(fā)票,款未付,分錄怎么做?2019年,暫估多了,2020年又怎么做分錄呢?
答: 多的部分做借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,


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2020-05-23 08:16
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2020-05-24 08:00