
我是購貨方,銷貨方開錯了發(fā)票,我已認(rèn)證抵扣了,次月我開具了紅字信息表,銷貨方給我開具了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,同時也補上了正數(shù)發(fā)票,我怎么做分錄呢
答: 您好,收到銷項負(fù)數(shù)發(fā)票時,借;庫存商品,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,負(fù)數(shù) ,貸;應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。收到正數(shù)發(fā)票時,借;庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸;應(yīng)付賬款。
收到銷項負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄呢
答: 沖之前的藍(lán)字發(fā)票分錄 原分錄不變 數(shù)字紅字
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,公司今年沒有開任何正數(shù)發(fā)票,但是給客戶開了一張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,我這個該怎么做分錄?直接做收入負(fù)數(shù)嗎?
答: 你好 這個是要作為負(fù)數(shù)的,你的收入是負(fù)的

