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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-01-05 21:04

你好
這個是要作為負數(shù)的,你的收入是負的

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您好,收到銷項負數(shù)發(fā)票時,借;庫存商品,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-進項,負數(shù) ,貸;應付賬款,負數(shù)。收到正數(shù)發(fā)票時,借;庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項,貸;應付賬款。
2018-05-03 21:10:15
沖之前的藍字發(fā)票分錄 原分錄不變 數(shù)字紅字
2017-12-12 10:18:31
借:主營業(yè)務收入,應交稅費貸:應收賬款
2017-03-10 10:51:05
原來分錄 不變,金額負數(shù)
2019-12-16 10:50:28
借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
2017-03-27 10:30:59
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