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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-11-26 14:28

您好,外協(xié)加工這一塊的分錄,是在哪里看到的,麻煩截圖或者給個網(wǎng)址,謝謝。

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您好,外協(xié)加工這一塊的分錄,是在哪里看到的,麻煩截圖或者給個網(wǎng)址,謝謝。
2017-11-26 14:28:50
你好,這個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,自己做分錄就可以,銷項-進項-留抵的金額
2018-09-14 15:00:38
一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進項稅的,借:庫存商品貸:應付賬款—暫估應付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品 下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款—暫估應付款-**公司 負數(shù) 然后,借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款-**公司 貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16
前面的憑證都是正確的,到了月末這個應交稅金是不是要在賬處處理模塊做一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證,借:主營業(yè)務稅金及附加 貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額,這個錯了,增值稅是價外稅不計入營業(yè)稅金及附加,如果你們是一般納稅人,月末應交的增值稅=銷項稅-本期認證的進項稅,借:應交稅費-增值稅-銷項稅,貸:應交稅費-增值稅-進項稅,應交稅費-增值稅-未交增值稅
2019-06-14 10:33:18
你好,如果你想要你的銷項和進項沒有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn) 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-05-20 17:04:43
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