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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-17 13:49

根據(jù)稅法第61條規(guī)定,企業(yè)只是對銷售商品、提供勞務(wù)所得收入的銷項稅進行納稅,而不需要再次繳納進項稅。所以現(xiàn)銷售要開具專票繳納銷項稅,進項稅額不需要處理。

緊張的冬日 追問

2023-03-17 13:49

那么,銷售去年同樣購進的稻谷,未開具專票,如何處理?

李老師2 解答

2023-03-17 13:49

對于未開具專票的去年購進的稻谷,銷售時仍需按照正常的銷項稅率和稅收管理辦法開具專票,并繳納銷項稅,而不需要同時繳納進項稅額。

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根據(jù)稅法第61條規(guī)定,企業(yè)只是對銷售商品、提供勞務(wù)所得收入的銷項稅進行納稅,而不需要再次繳納進項稅。所以現(xiàn)銷售要開具專票繳納銷項稅,進項稅額不需要處理。
2023-03-17 13:49:25
你如果是投入產(chǎn)出法,你是根據(jù)用量計算抵扣,而不是進項,你現(xiàn)在是什么疑問
2019-11-29 00:21:59
第一個購買方?jīng)]有認證,沒有抵扣的,不需要做進項轉(zhuǎn)出, 第二個購買方已經(jīng)認證抵扣了,即使沒有開負數(shù)發(fā)票,也得進項轉(zhuǎn)出
2022-06-02 13:59:29
您好,分錄為: 借:原材料—農(nóng)產(chǎn)品庫存商品等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2018-12-30 23:02:06
你紅字信息表開了嗎?什么時間開的。
2023-12-08 18:09:27
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